|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
8/2013 |
25.3.2013 |
Objednávka na stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
2,112.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11025 |
28.2.2011 |
Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi |
Mačugová Katarína |
17125821 |
2,111.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7221967622 |
28.2.2011 |
Mesačná faktúra za odber plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
2,111.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
143-2021 |
4.2.2021 |
Kúpna zmluva o prevode vlastníckej práva k nehnuteľnostiam |
Jozef Michňa |
|
2,100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7232335932 |
19.12.2011 |
Za dodávku plynu v objektoch obce za 12/2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2,045.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
120/2017 |
22.8.2017 |
Zmluva č. 10/2017 o poskytovaní audítorských služieb na roky 2017 a 2018 |
Ing. Mária Schreterová |
35524120 |
2,040.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110035 |
28.2.2011 |
Nákup materiálu na opravu a údržbu verejného osvetlenia |
Elektro Alica |
31004369 |
2,015.30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
64/2016 |
6.4.2016 |
Zmluva č. 26529 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR |
Dobrovoľná požiarná ochrana SR |
00177474 |
2,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2019 |
17.6.2019 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na podporu kultúry národnostných menšin na akciu... |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
2,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
61-2019 |
30.8.2019 |
Mandátna zmluva na verejné obstarávanie k projektu "Bezpečný život v obci Jakubany" |
Ing. Iveta Beslerová |
47913479 |
2,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8-2024 |
23.1.2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
2,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7266990738 |
21.3.2011 |
Faktúra za opakovanú dodávku plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
1,993.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
194/2018 |
6.11.2018 |
Zmluva o výkone stavebného dozoru na akcii Kultúrny dom Jakubany |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
1,980.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
182/2018 |
13.9.2018 |
Zmluva o výkone stavebného dozoru na akcii: Rekonštrukcia a dostavba telocvične ZŠ s MŠ... |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
1,920.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20115295 |
5.1.2012 |
Za odvoz odpadov z obce za december 2011 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,914.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110477 |
21.3.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov za 2/2011 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,903.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111013 |
11.4.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov za 3/2011 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,903.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20112813 |
22.7.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,892.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20114976 |
6.12.2011 |
Za odvoz odpadov obce za november 2011 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,882.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110186 |
28.2.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,881.95 EUR |