Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 87/2021 - 88/2021 | 18.5.2021 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 88-2020 | 9.1.2020 | Nájomná zmluva na časť parcely CKN 2495/1 | Anton Dunka | 50.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 88-2025 | 6.2.2025 | Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.358/2023 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 1,117,521.29 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 88/2012 | 19.10.2012 | Odoslaná faktúra za predaj obecného pozemku | Beskid Jozef | 1,519.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 88/2016 | 11.11.2016 | Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku 24 m2 | Anna Mihaľuvová | 96.00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 88/2022 - 97/2022 | 20.6.2022 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 89-2020 | 10.1.2020 | Zmluva č. 05/310/20/Pv o dodávke vody a stočného pre Komunitné centrum | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 89-2025 | 10.2.2025 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany | 31952046 | 15,000.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 89/2012 | 31.10.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Štefan Katrenič | 32.70 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 89/2016 | 25.11.2016 | Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam | Mikuláš Štucka | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 89/2017 - 93/2017 | 7.11.2017 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 89/2021 - 92/2021 | 31.5.2021 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 9-10/2013 | 4.4.2013 | Sumár objednávok | A Sumár | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 9-2024 | 31.1.2024 | Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu | Ján Compeľ | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 9/2011 | 1.4.2011 | Nákup knihy - dar k Medzinárodnému dňu učiteľov | Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína | 33068119 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 9/2011 | 7.4.2011 | Za prenájom pracovného stroja UNC | Agentúra LPSI s.r.o. | 44868669 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 9/2012 | 4.5.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Jozef Compeľ | 28.00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 9/2014 - 12/2014 | 7.4.2014 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2015 | 26.2.2015 | Darovacia zmluva č. p. : KRHZ-PO-1202/2014-006
na špeciálne požiarne vozidlo IVECO Daily |
Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 12,528.32 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2019 | 26.1.2019 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - MOS | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 61.75 EUR |