|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DFa 2025_30 - 2025_58 |
14.2.2025 |
Došlé faktúry Sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DFa 2025_59 - 2025_78 |
4.3.2025 |
Došlé faktúry Sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DFa 2025_79 - 2025_115 |
17.3.2025 |
Došlé faktúry Sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DFa 2025_116 - 2025_135 |
1.4.2025 |
Došlé faktúry Sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DFa 2025_135 - 2025_170 |
15.4.2025 |
Došlé faktúry Sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DFa 2025_189 - 2025_218 |
19.5.2025 |
Došlé faktúry Sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DFa 2025_219 - 2025_238 |
2.6.2025 |
Došlé faktúry Sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DFa 2025_239 - 2025_270 |
16.6.2025 |
Došlé faktúry Sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DFa 2025_271 - 2025_311 |
2.7.2025 |
Došlé faktúry Sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
2012/200 - 2012/215 |
10.8.2012 |
Došlé faktúry Sumár 2012 |
A Sumár |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
2012/183 - 2012/190 |
24.7.2012 |
Došlé faktúry Sumár 2012 |
Sumár |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
2012/216 - 2012/ 222 |
28.8.2012 |
Došlé faktúry Sumár 2012 |
A Sumár |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
224-2022 |
17.5.2022 |
Dotácia pre DHZ obce Jakubany |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
1,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012/1 |
24.1.2012 |
Faktúra odoslaná za dodanie CD - Jakubianske hory 11 ks x 5 € |
Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína |
33068119 |
55.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
201/02 |
6.3.2012 |
Faktúra odoslaná za prenájom pracovného stroja UNC zo 17.2.2012 |
Chudíková Irina |
|
6.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7494791942 |
28.2.2011 |
Faktúra za elektrinu - opakované plnenie |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36211222 |
3,003.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7417653233 |
2.5.2011 |
Faktúra za elektrinu na 3-5/2011 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36211222 |
3,003.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
720058809 |
11.2.2011 |
Faktúra za opakované plnenie od 1.1.2010 - 31.12.2010 |
Výcodoslovenská energetika, a.s. |
36211222 |
-720.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7266990738 |
21.3.2011 |
Faktúra za opakovanú dodávku plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
1,993.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6300142442 |
13.4.2011 |
Faktúra za opakovanú dodávku plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
1,117.00 EUR |