Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 414-2023 | 11.1.2024 | Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu | Ľubomír Krivoňák | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 413-2023 | 11.1.2024 | Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu | Katarína Bučková | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 412-2023 | 11.1.2024 | Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu | Peter Štefaňák | ||
Detail | Faktúra došlá | 411204676 | 4.4.2011 | Za vodu objektu súp. č. 78 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 2.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411107220 | 2.5.2011 | Za vodné a stočné bytový dom č. 666 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 169.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411107219 | 2.5.2011 | Faktúra za vodu - kultúrny dom a obecný úrad | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 12.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104529 | 4.4.2011 | Za vodné a stočné 16 b.j. blok A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 261.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104525 | 4.4.2011 | Za vodu OÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 24.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102626 | 4.3.2011 | Za vodné a stočné 16 b.j. blok A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 174.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102625 | 4.3.2011 | Za vodu OÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 10.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411101261 | 28.2.2011 | Vodné a stočné 16 b.j. blok A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 268.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411101260 | 28.2.2011 | Za vodu OÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 43.62 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 411-2023 | 11.1.2024 | Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu | Róbert Baláž | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 410-2023 | 11.1.2024 | Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu | Ján Compeľ | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2019 | 3.6.2019 | Mandátna zmluva na zabezpečenie verejného obstarávania na predmet zákazky "Pozemné... | Mediinvest Consulting., s.r.o. | 45483078 | 2,750.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2015 | 30.11.2015 | Dohoda č. 7/2015/§54 - PZ | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | 8,431.62 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 41/2014 - 42/2014 | 8.10.2014 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
Detail | Faktúra vyšlá | 41/2012 | 26.7.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Štefan Katrenič ml. | 33.00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 41/201/ - 43/2018 | 29.5.2018 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 41-2024 | 20.6.2024 | Dodatok č.1 k Zmluve č. /0031/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a... |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR | 00164381 |