|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
411101261 |
28.2.2011 |
Vodné a stočné 16 b.j. blok A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
268.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411104529 |
4.4.2011 |
Za vodné a stočné 16 b.j. blok A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
261.16 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
102/2012 |
22.11.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Tiliščáková Katarína |
|
261.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/2016 |
28.1.2016 |
Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku 64 m2 |
Ján Beskyd |
|
256.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/2016 |
4.3.2016 |
Dodatok ku Kúpnej zmluve na predaj obecného pozemku 64 m2 |
Ján Beskyd |
|
256.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
167-2/2018 |
22.6.2018 |
Príkazná zmluva č. 1/2018 na moderovanie na akcii "Na šv.Jána" |
Mgr. Marianna Železná |
|
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
21/2012 |
31.5.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Štefan Katrenič ml. |
|
247.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
222-2022 |
5.5.2022 |
Zámenná zmluva |
Mária Jančíková, rod. Mariančíková |
|
245.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/2016 |
28.1.2016 |
Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku 61 m2 |
Miroslav Groš |
|
244.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
36/2012 |
25.6.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom priestorov |
Helena Mrugová |
40713695 |
243.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
286-2023 |
21.2.2023 |
Nájomná zmluva - prenájom pozemku KN - C parc.2676/94 |
Ján Kozák a Alena Kozáková, rod. Štucková |
|
235.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
231-2022 |
22.6.2022 |
Predaj pozemku LV č. 6930, parc.E 13738/4 o výmere 23m2 |
Jozef Gabštur |
|
230.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
249/2013 |
4.2.2013 |
Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov |
Maximilián Konkoľ |
|
228.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
443-2023 |
16.1.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Róbert Baláž |
|
228.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
29/2012 |
19.6.2012 |
Poskytnutie príspevku z ENVI-PAKU za separovaný zber |
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí |
37793225 |
224.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011059 |
28.2.2011 |
Nákup kancelárskeho materiálu pre OÚ a pre potreby projektu TSP |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
221.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011/019 |
28.2.2011 |
Za služby manažérske pre projekt Terénna sociálna práca |
Agentúra LPSI s.r.o. |
44868669 |
218.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011/039 |
21.3.2011 |
Za služby manažérske projekt Terénna sociálna práca |
Agentúra LPSI s.r.o. |
44868669 |
218.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011/051 |
5.4.2011 |
Za služby manažérske projekt Terénna sociálna práca |
Agentúra LPSI s.r.o. |
44868669 |
218.70 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
461-2023 |
16.1.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Patrícia Sykorová |
|
218.00 EUR |