|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra vyšlá |
15/2012 |
25.5.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Compeľ Michal |
|
11.40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
37/2012 |
29.6.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Katarína Michňová |
|
11.40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
73/2012 |
4.10.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Žilka Ján |
|
11.40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
94/2012 |
13.11.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Ján Katrenič |
|
11.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411102625 |
4.3.2011 |
Za vodu OÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
10.61 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
22/2012 |
8.6.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Haladej Jozef |
|
10.50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
78/2012 |
10.10.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Hrebík Róbert |
|
9.60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
92/2012 |
31.10.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Hrebík Róbert |
|
9.60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
6/2011 |
29.3.2011 |
Za odpredaj skla |
Katrenič Štefan |
|
9.05 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
16/2012 |
25.5.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Duda Jozef |
|
8.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
11/2011 |
1.4.2011 |
List vlastníctva |
Správa katastra |
3780173 |
8.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
64/2012 |
17.9.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Jozef Michňa |
|
8.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2015 |
28.9.2015 |
Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 2 m2 |
Krajňák Štefan a Katarína |
|
8.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
337-2023 |
8.8.2023 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - pridelenie SIM karty |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
8.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
8/2012 |
4.5.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Jozef Compeľ |
|
7.95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
14/2011 |
28.4.2011 |
Faktúra za prenájom UNC |
Chudík Ján |
|
7.60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
16/2011 |
29.4.2011 |
Faktúra za prenájom UNC |
Peter Stempa |
|
7.60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
45/2012 |
26.7.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Jozef Bučko |
|
6.45 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
68/2012 |
19.9.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Anna Dufalová |
|
6.45 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
201/02 |
6.3.2012 |
Faktúra odoslaná za prenájom pracovného stroja UNC zo 17.2.2012 |
Chudíková Irina |
|
6.30 EUR |