Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2011017 28.2.2011 Nákup materiálu na opravu a údržbu TINEA - Miroslava Orlovská 34916784  770.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110186 28.2.2011 Za odvoz a likvidáciu odpadov EKOS, spol. s r.o. 36168475  1,881.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110228 28.2.2011 Za spracovanie a vedenie výkazov o komunálnom odpade EKOS, spol. s r.o. 36168475  157.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011024 13.5.2011 Oprava oplotenia športového areálu Transferrum Marián Kaleta 30614082  5,153.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011025 12.8.2011 Za práce pri povodňovej aktivite 2011/7 Slovdach, s.r.o. 36465330  14,882.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011029 9.9.2011 Za stavebné práce na potoku Šmidovec "Investičné akcie..." SLOVDACH, s.r.o. 36465330  75,800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011035 21.10.2011 Za stavebné práce na potoku Šmidovec "Investičné akcie v obci.." SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Faktúra došlá 20110477 21.3.2011 Za odvoz a likvidáciu odpadov za 2/2011 EKOS, spol. s r.o. 36168475  1,903.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011059 28.2.2011 Nákup kancelárskeho materiálu pre OÚ a pre potreby projektu TSP Kaleta Stanislav 40322289  221.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011060 28.2.2011 Kancelárske potreby pre projekt Terénna Sociálna Práca Kaleta Stanislav 40322289  57.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110602 13.6.2011 Za služby externého manažmentu na akcii "investičné akcie v obci..." Project Consult, spol. s r.o. 36500712  11,760.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111001 21.10.2011 Za služby v rámci projektu "Investičné akcie v obci..." Project Consult, spol. s r.o. 36500712  3,360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011101 28.3.2011 Za prenájom vodného toku Slovenský vodohospodársky podnik š.p. 36022047  1.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111013 11.4.2011 Za odvoz a likvidáciu odpadov za 3/2011 EKOS, spol. s r.o. 36168475  1,903.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111405 3.6.2011 Za odvoz separovaného zberu z obce EKOS, spol. s r.o. 36168475  1,069.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011144 5.4.2011 Za nákup kancelárskych potrieb pre projekt TSP Kaleta Stanislav 40322289  50.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111443 19.4.2011 Za monitoring kompostoviska EKOS, spol. s r.o. 36168475  45.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011145 5.4.2011 Nákup kancelárskeho materiálu pre OÚ Kaleta Stanislav 40322289  131.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111455 18.4.2011 Za vývoz odpadov z kontajnerov EKOS, spol. s r.o. 36168475  176.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111510 29.4.2011 Za práce na obecnom kompostovisku EKOS, spol. s r.o. 36168475  144.24 EUR 
Nastavenia cookies