Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 114-2025 | 6.5.2025 | Darovacia zmluva | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 114-2020 | 6.7.2020 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 č. zmluvy 4/2020 | Folklórna skupina KEČERA | 50858904 | 3,000.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 113/2018 - 115/2018 | 20.11.2018 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 113/2017 | 16.6.2017 | Nájomná zmluva | SL-ElektroMobile s.r.o. | 50774832 | 300.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 113-2025 | 6.5.2025 | Zmluva o dielo | FROST - service, s.r.o. | 31645640 | 454,756.79 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 113-2020 | 1.7.2020 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2020
č. zmluvy 2/2020 |
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany | 31952046 | |
Detail | Faktúra došlá | 11215 | 10.10.2011 | Za dodávku betónu na výstavbu chodníka v obci Jakubany | Vlastimil Štupák - BETOS | 34308865 | 1,382.92 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 112/2021 - 117/2021 | 29.6.2021 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 112/2017 | 7.6.2017 | Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku vo výmere 159 m2 | Štefan a Ján Fáber | 636.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 112-2025 | 30.4.2025 | Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní stravovania | Milan Rinkovský | 33068135 | 5.70 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 112-2020 | 23.6.2020 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2020
č. zmluvy 2/2020 |
Gréckokatolícka Charita Prešov | 35514388 | 550.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11183 | 8.7.2011 | Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za jún 2011 | Mačugová Katarína | 33084572 | 3,311.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11175 | 6.9.2011 | Za betónovú zmes na opravu miestnych komunikácii v obci | Vlastimil Štupák - BETOS | 34308865 | 1,610.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11154 | 12.8.2011 | Za dodávku betónu pri povodňovej aktivite 2011/07 | Vlastimil Štupák - BETOS | 34308865 | 1,244.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11144 | 3.6.2011 | Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za máj 2011 | Mačugová Katarína | 33084572 | 3,237.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11112 | 5.5.2011 | Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za apríl 2011 | Mačugová Katarína | 17125821 | 2,598.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11100037 | 23.3.2011 | Nákup školských potrieb pre žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 3,021.20 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 111/2017 | 2.6.2017 | Zámenná zmluva | Andrej Strachan | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 111-2025 | 28.4.2025 | Zmluva o dielo | Karol Kmeč - KMEKOM | 35397616 | 110.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 111-2020 | 2.6.2020 | Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie
15 pracovníkom MOS |
Komunálna poisťovňa | 31595545 | 48.75 EUR |