Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 30110320 | 4.8.2011 | Za dopravu kameňa pri povodňovej aktivite 2011/07 | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 13,072.19 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 223/2012 | 24.7.2012 | Zmluva o dielo na "Rekonštrukcia MK v obci Jakubany - vyrovnávka MK kamenivom" | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 14,088.12 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 228/2012 | 27.9.2012 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 04/2012 o naviac práce | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 6,295.08 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 230/2012 | 4.10.2012 | Zmluva o dielo č. 6/2012 na práce "Oprava MK v obci Jakubany" | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 7,411.20 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 267/2013 | 6.6.2013 | Zmluva o dielo č. 03/VJ/2013 na opravu miestnych komunikácií | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 10,703.70 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 268/2013 | 7.6.2013 | Zmluva o dielo č. 04/VJ/2013 na výstavbu a rekonštrukciu MK v obci | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 21,084.78 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 192-2021 | 20.12.2021 | Zmluva o poskytnutí služby - stavebný dozor - Výstavba MŠ - elokované pracovisko | INPRO POPRAD,, s.r.o. | 36501476 | 9,480.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 223-2022 | 10.5.2022 | Skončenie zmluvného vzťahu - Výstavba MŠ - stavebný dozor | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 0.00 |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 338-2023 | 8.8.2023 | Mandátna zmluva - stavebný dozor - projekt: Výstavba novej budovy MŠ v RK
|
INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 3,600.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 348-2023 | 30.8.2023 | Mandátna zmluva - výkon stavebného dozoru pri projekte
"Prístavba k ZŠ a MŠ Jakubany" |
INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 25,200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32110001 | 15.2.2011 | Likvidácia odpadových vôd zo žumpy na ČOV | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 84.78 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 12011 | 28.2.2011 | Vytiahnutie žumpy v objekte OU | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | |
Detail | Faktúra došlá | 411101260 | 28.2.2011 | Za vodu OÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 43.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411101261 | 28.2.2011 | Vodné a stočné 16 b.j. blok A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 268.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102625 | 4.3.2011 | Za vodu OÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 10.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102626 | 4.3.2011 | Za vodné a stočné 16 b.j. blok A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 174.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104525 | 4.4.2011 | Za vodu OÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 24.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104529 | 4.4.2011 | Za vodné a stočné 16 b.j. blok A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 261.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411204676 | 4.4.2011 | Za vodu objektu súp. č. 78 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 2.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411107219 | 2.5.2011 | Faktúra za vodu - kultúrny dom a obecný úrad | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 12.97 EUR |