|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
9722960481 |
28.2.2011 |
Mesačná faktúra za telefón |
T Com Slovak Telekom |
35763469 |
91.79 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
101-2020 |
22.4.2020 |
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam |
Jozef Mačuga |
|
90.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
151-2021 |
9.3.2021 |
Zmluva č. 1/2021 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej... |
Humanitarian, n. o. |
45734461 |
90.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
172-2021 |
2.8.2021 |
Poistná zmluva na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 9 osôb |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
90.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
240-2022 |
1.8.2022 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32110001 |
15.2.2011 |
Likvidácia odpadových vôd zo žumpy na ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
84.78 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56-2024 |
25.10.2024 |
Zmluva o pripojení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
84.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
256/2013 |
9.4.2013 |
Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov |
Michňa Ján |
|
84.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5724992499 |
11.4.2011 |
Mesačná faktúra za telefón OÚ |
T Com Slovak Telekom |
35763469 |
82.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02/01/2011 |
11.2.2011 |
Putovný pohár v nohejbale |
DRAGANNA - Anna Draganová |
44189885 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
06/2011 |
21.3.2011 |
Za obedy detí v hmotnej núdzi MŠ za 2/2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534672 |
79.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1721849422 |
11.2.2011 |
Telefón - pevná linka od 1.12.2010 - 31. 12. 2010 |
T Com Slovak Telekom |
35763469 |
79.09 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
100/2012 |
22.11.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Jozef Haladej |
|
78.90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
43/2012 |
26.7.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Jozef Haladej |
|
78.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
325/2014 |
15.10.2014 |
Kúpno predajná zmluvy za predaj obecných pozemkov 19 m2 |
Štefan Katrenič |
|
76.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
65/2012 |
17.9.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Ján Krivoňák |
|
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
98/2012 |
22.11.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja
|
Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol |
31305237 |
73.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
76/2012 |
4.10.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja
|
Ján Katrenič |
|
72.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
11/2013 |
19.4.2013 |
Objednávka na umývací prostriedok |
Branislav Dvoriščák, Gastro - Galaxi |
41231082 |
72.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
196/2018 |
7.11.2018 |
Kúpna zmluva na predaj obecných pozemkov 18 m2 |
Peter Smrek |
|
72.00 EUR |