Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 37/§50j/2011/NP 27.5.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu nezamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpno-predajná zmluva 25.5.2011 Predaj univerzálneho nakladača UNC 061 Ján Konkoľ 33069085  5,200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda o spolupráci 25.5.2011 Vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov Asociácia terénnych sociálnych pracovníkov    
Detail Faktúra vyšlá 25/2011 25.5.2011 Predaj pracovného stroja UNC 061 Ján Konkoľ 33069085  5,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0232011 16.5.2011 Za práce súvisiace s propagáciou projektu "Investičné akcie..." ADIN s.r.o. 0036490121  1,791.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 13.5.2011 Predaj podielu obecného pozemku Bakošová Katarína   35.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 13.5.2011 Predaj podielu obecného pozemku Rybovič Michal   17.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011024 13.5.2011 Oprava oplotenia športového areálu Transferrum Marián Kaleta 30614082  5,153.56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 4052011 10.5.2011 Zmluva o dielo na výstavbu ľavobrežnej hrádze potoka Jakubianka Slovdach, s.r.o. 36465330  27,313.54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská bez čísla 5.5.2011 Zmluva o užívaní poľovného revíru "SIHLA" Poľovné združenie SIHLA 42091071   
Detail Faktúra došlá 11112 5.5.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za apríl 2011 Mačugová Katarína 17125821  2,598.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 016/2011 5.5.2011 Za práce pri výstavbe 16 b.j., blok B DOMING, spol. s r.o. 31649971  104,136.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111575 5.5.2011 Za odvoz a likvidáciu odpadov EKOS, spol. s r.o. 36168475  1,093.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 7103825656 2.5.2011 Mesačná faktúra za mobil - Terénna sociálna práca T Com Slovak Telekom 35763469  12.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 7103837868 2.5.2011 Mesačná faktúra za mobil - OÚ T Com Slovak Telekom 35763469  18.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 411107219 2.5.2011 Faktúra za vodu - kultúrny dom a obecný úrad Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  12.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 411107220 2.5.2011 Za vodné a stočné bytový dom č. 666 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  169.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417653233 2.5.2011 Faktúra za elektrinu na 3-5/2011 Východoslovenská energetika, a.s. 36211222  3,003.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 15/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Ilumera betag, s.r.o. 36589900  22.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 16/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Peter Stempa   7.60 EUR 
Nastavenia cookies