|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/§50j/2011/NP |
27.5.2011 |
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu nezamestnanosti |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37937740 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpno-predajná zmluva |
25.5.2011 |
Predaj univerzálneho nakladača UNC 061 |
Ján Konkoľ |
33069085 |
5,200.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dohoda o spolupráci |
25.5.2011 |
Vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov |
Asociácia terénnych sociálnych pracovníkov |
|
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
25/2011 |
25.5.2011 |
Predaj pracovného stroja UNC 061 |
Ján Konkoľ |
33069085 |
5,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0232011 |
16.5.2011 |
Za práce súvisiace s propagáciou projektu "Investičné akcie..." |
ADIN s.r.o. |
0036490121 |
1,791.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva |
13.5.2011 |
Predaj podielu obecného pozemku |
Bakošová Katarína |
|
35.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva |
13.5.2011 |
Predaj podielu obecného pozemku |
Rybovič Michal |
|
17.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011024 |
13.5.2011 |
Oprava oplotenia športového areálu |
Transferrum Marián Kaleta |
30614082 |
5,153.56 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD 4052011 |
10.5.2011 |
Zmluva o dielo na výstavbu ľavobrežnej hrádze potoka Jakubianka |
Slovdach, s.r.o. |
36465330 |
27,313.54 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
bez čísla |
5.5.2011 |
Zmluva o užívaní poľovného revíru "SIHLA" |
Poľovné združenie SIHLA |
42091071 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
11112 |
5.5.2011 |
Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za apríl 2011 |
Mačugová Katarína |
17125821 |
2,598.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
016/2011 |
5.5.2011 |
Za práce pri výstavbe 16 b.j., blok B |
DOMING, spol. s r.o. |
31649971 |
104,136.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111575 |
5.5.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,093.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7103825656 |
2.5.2011 |
Mesačná faktúra za mobil - Terénna sociálna práca |
T Com Slovak Telekom |
35763469 |
12.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7103837868 |
2.5.2011 |
Mesačná faktúra za mobil - OÚ |
T Com Slovak Telekom |
35763469 |
18.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411107219 |
2.5.2011 |
Faktúra za vodu - kultúrny dom a obecný úrad |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
12.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411107220 |
2.5.2011 |
Za vodné a stočné bytový dom č. 666 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
169.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7417653233 |
2.5.2011 |
Faktúra za elektrinu na 3-5/2011 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36211222 |
3,003.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
15/2011 |
29.4.2011 |
Faktúra za prenájom UNC |
Ilumera betag, s.r.o. |
36589900 |
22.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
16/2011 |
29.4.2011 |
Faktúra za prenájom UNC |
Peter Stempa |
|
7.60 EUR |