Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 7/2011 29.3.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Mrug Emil   15.22 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 8/2011 29.3.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Ilumera betag, s.r.o. 36589900  22.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/52/2011/NP V-2 29.3.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/17 28.3.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí fin.prostriedkov zo ŠR Krajský úrad životného prostredia 37937944   
Detail Faktúra došlá 1101661311 28.3.2011 Predplatné denníka Pravda Slovenská pošta 36631124  37.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011101 28.3.2011 Za prenájom vodného toku Slovenský vodohospodársky podnik š.p. 36022047  1.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0812011 24.3.2011 Nákup odbornej publikácie pre samosprávu RVC-ZO, so sídlom v Štrbe 31954502  21.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11100037 23.3.2011 Nákup školských potrieb pre žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi MEGGY, s.r.o. 36535290  3,021.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2011 22.3.2011 Služby za Verejné obstarávanie Reľovský Ján, Ing. 45540144  600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2104269195 22.3.2011 Mesačná faktúra za mobilný telefón Orange Slovensko a.s. 35697270  43.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2011 21.3.2011 Za obedy zamestnancov OÚ - február 2011 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 35534672  359.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 7101664786 21.3.2011 Mesačný poplatok za mobilný telefón T Com Slovak Telekom 35763469  28.13 EUR 
Detail Faktúra došlá 7101689690 21.3.2011 Mesačný poplatok za mobilný telefón TSP T Com Slovak Telekom 35763469  12.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/039 21.3.2011 Za služby manažérske projekt Terénna sociálna práca Agentúra LPSI s.r.o. 44868669  218.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 7266990738 21.3.2011 Faktúra za opakovanú dodávku plynu SPP, a.s. 35815256  1,993.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2011 21.3.2011 Za obedy detí v hmotnej núdzi MŠ za 2/2011 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 35534672  79.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 11053 21.3.2011 Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi 2/2011 Mačugová Katarína 17125821  2,619.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110477 21.3.2011 Za odvoz a likvidáciu odpadov za 2/2011 EKOS, spol. s r.o. 36168475  1,903.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 3723977613 21.3.2011 Mesačná faktúra za telefón T Com Slovak Telekom 35763469  93.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 0162011 21.3.2011 Nákup odbornej publikácie pre samosprávu RVC-ZO, so sídlom v Štrbe 31954502  3.00 EUR 
Nastavenia cookies