|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
7/2011 |
29.3.2011 |
Za prenájom pracovného stroja UNC |
Mrug Emil |
|
15.22 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
8/2011 |
29.3.2011 |
Za prenájom pracovného stroja UNC |
Ilumera betag, s.r.o. |
36589900 |
22.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/52/2011/NP V-2 |
29.3.2011 |
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37937740 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011/17 |
28.3.2011 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí fin.prostriedkov zo ŠR |
Krajský úrad životného prostredia |
37937944 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
1101661311 |
28.3.2011 |
Predplatné denníka Pravda |
Slovenská pošta |
36631124 |
37.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011101 |
28.3.2011 |
Za prenájom vodného toku |
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. |
36022047 |
1.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0812011 |
24.3.2011 |
Nákup odbornej publikácie pre samosprávu |
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe |
31954502 |
21.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11100037 |
23.3.2011 |
Nákup školských potrieb pre žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi |
MEGGY, s.r.o. |
36535290 |
3,021.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02/2011 |
22.3.2011 |
Služby za Verejné obstarávanie |
Reľovský Ján, Ing. |
45540144 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2104269195 |
22.3.2011 |
Mesačná faktúra za mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
43.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
04/2011 |
21.3.2011 |
Za obedy zamestnancov OÚ - február 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534672 |
359.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7101664786 |
21.3.2011 |
Mesačný poplatok za mobilný telefón |
T Com Slovak Telekom |
35763469 |
28.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7101689690 |
21.3.2011 |
Mesačný poplatok za mobilný telefón TSP |
T Com Slovak Telekom |
35763469 |
12.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011/039 |
21.3.2011 |
Za služby manažérske projekt Terénna sociálna práca |
Agentúra LPSI s.r.o. |
44868669 |
218.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7266990738 |
21.3.2011 |
Faktúra za opakovanú dodávku plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
1,993.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
06/2011 |
21.3.2011 |
Za obedy detí v hmotnej núdzi MŠ za 2/2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534672 |
79.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11053 |
21.3.2011 |
Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi 2/2011 |
Mačugová Katarína |
17125821 |
2,619.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110477 |
21.3.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov za 2/2011 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,903.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3723977613 |
21.3.2011 |
Mesačná faktúra za telefón |
T Com Slovak Telekom |
35763469 |
93.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0162011 |
21.3.2011 |
Nákup odbornej publikácie pre samosprávu |
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe |
31954502 |
3.00 EUR |