Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | Mandátna zmluva 1/2011 | 16.3.2011 | Verejné obstarávanie - podprahová zákazka na výber dodávateľa na Univerzálny šmykom... | Ing. Ján Reľovský | 45540144 | 600.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2011/3002 | 16.3.2011 | 1ks univerzálny nakladač čelný UNC LOCUST model L 903 so základnou lopatou
1 ks presuvný... |
HYDREX, s.r.o. | 31633072 | 43,500.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Kúpna zmluva 23.2.2011/2 | 10.3.2011 | Parcela CKN 1993/5 o výmere 161 m2, ktorej odpredaj schválilo OZ v... | Anna Dufalová, rod. Mačugová | 563.50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 411102625 | 4.3.2011 | Za vodu OÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 10.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201100010 | 4.3.2011 | Za obedy pre dôchodcov vo februári 2011 | Mytníková Katarína | 33069654 | 1,003.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102626 | 4.3.2011 | Za vodné a stočné 16 b.j. blok A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 174.10 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Kúpna zmluva | 3.3.2011 | Predaj nehnuteľnosti | Ján Čopjak | 192.50 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ 13.1.2011 | 2.3.2011 | Darovacia zmluva parcelu CKN3 o výmere 642m2 - Park v obci Jakubany | Urbáraska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol | 31305237 | 0.00 |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2011- 2.3.2011 | 2.3.2011 | Zmluva na uskutočnenie práce - oprava miestnych komunikácií v obci Jakubany | ZIMKO, s.r.o. | 36487431 | 57,261.57 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 0503-PRB-2009/Z | 1.3.2011 | Záložná zmluva na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa na základe Zmluvy o... | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv | 30416094 | 217,190.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 22011 | 28.2.2011 | Nákup materiálu | Elektro Alica | 31004369 | |
Detail | Faktúra došlá | 0077802080 | 28.2.2011 | Mesačná faktúra za mobilný telefón | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 43.49 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 62011 | 28.2.2011 | Nákup kancelárskych potrieb pre TSP | Kaleta Stanislav | 40322289 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 52011 | 28.2.2011 | Aktualizáciu CMS a e-gov | Netix Solutions | 43783627 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 32011 | 28.2.2011 | List vlastníctva | Správa katastra | 3780173 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 42011 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na údržbu | TINEA - Miroslava Orlovská | 34916784 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 12011 | 28.2.2011 | Vytiahnutie žumpy v objekte OU | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | |
Detail | Faktúra došlá | 110035 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu verejného osvetlenia | Elektro Alica | 31004369 | 2,015.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2/2011 | 28.2.2011 | Za obedy zamestnancov OÚ január 2011 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534672 | 366.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201100005 | 28.2.2011 | Za obedy pre dôchodcov za január 2011 | Mytníková Katarína | 33069654 | 732.60 EUR |