Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 9/2011 7.4.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Agentúra LPSI s.r.o. 44868669  300.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 10/2011 7.4.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Ilumera betag, s.r.o. 36589900  22.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 11/2011 7.4.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Ing. Ján Kolčák   21.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 12/2011 7.4.2011 Za odpredaj skla Jozef Bandy   2.82 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 13/2011 7.4.2011 Za odpredaj skla Ján Žilka   19.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 11079 7.4.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za marec 2011 Mačugová Katarína 17125821  2,691.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2011 7.4.2011 Za stravu žiakov MŠ v hmotnej núdzi za marec 2011 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 35534672  147.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 61140392 7.4.2011 Nákup pracovného stroja UNC HYDREX, s.r.o. 31633072  43,500.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 13/2011 5.4.2011 Nákup kancelárskych potrieb pre projekt TSP Kaleta Stanislav 40322289   
Detail Objednávka vyšlá 14/2011 5.4.2011 Nákup kancelárskych potrieb pre OÚ Kaleta Stanislav 40322289   
Detail Faktúra došlá 201100017 5.4.2011 Za stravu pre dôchodcov obce za marec 2011 Mytníková Katarína 33069654  1,196.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/051 5.4.2011 Za služby manažérske projekt Terénna sociálna práca Agentúra LPSI s.r.o. 44868669  218.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2107798449 5.4.2011 Mesačná faktúra za mobilný telefón OÚ Orange Slovensko a.s. 35697270  43.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011145 5.4.2011 Nákup kancelárskeho materiálu pre OÚ Kaleta Stanislav 40322289  131.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011144 5.4.2011 Za nákup kancelárskych potrieb pre projekt TSP Kaleta Stanislav 40322289  50.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/001 5.4.2011 Za zhotovenie drevorezby ako súčasť vstupnej tabule do obce Mgr. Jozef Michňa 45002312  550.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 2011 4.4.2011 Zhotovenie vstupnej a informačnej tabule Obce Jakubany Mgr. Jozef Michňa 45002312  1,550.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/2011 4.4.2011 Za znalecký posudok na UNC Ing. Jozef Popadič 41567285  119.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104525 4.4.2011 Za vodu OÚ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  24.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104529 4.4.2011 Za vodné a stočné 16 b.j. blok A Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  261.16 EUR 
Nastavenia cookies