Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 17/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Mariančík Ján   20.80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 18/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC ARPROG, a.s. 36168335  330.50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 19/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom pracovného stroja New Holland Jozef Mačuga   46.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 20/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Štefan Duda   45.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111510 29.4.2011 Za práce na obecnom kompostovisku EKOS, spol. s r.o. 36168475  144.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 10049 29.4.2011 Za webovú stránku obce Jakubany Netix Solutions 43783627  48.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201100023 29.4.2011 Za obedy pre dôchodcov za apríl 2011 Mytníková Katarína 33069654  767.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111549 29.4.2011 Za odvoz odpadu z obce - kontajner EKOS, spol. s r.o. 36168475  108.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111550 29.4.2011 Za odvoz odpadu z obce - kontajner EKOS, spol. s r.o. 36168475  69.07 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda 28.4.2011 Dohoda o splátkach pokuty Úrad pre verejné obstarávanie 31797903  1,552.87 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 14/2011 28.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Chudík Ján   7.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111443 19.4.2011 Za monitoring kompostoviska EKOS, spol. s r.o. 36168475  45.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111455 18.4.2011 Za vývoz odpadov z kontajnerov EKOS, spol. s r.o. 36168475  176.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2011/IČ 14.4.2011 Za stavebný dozor pri úprave potokov Rejda Ján 17122627  595.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 13.4.2011 Oprava strechy obecného úradu a kultúrneho domu Richard Klimek 40714951  3,938.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 6300142442 13.4.2011 Faktúra za opakovanú dodávku plynu SPP, a.s. 35815256  1,117.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111013 11.4.2011 Za odvoz a likvidáciu odpadov za 3/2011 EKOS, spol. s r.o. 36168475  1,903.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 5724992499 11.4.2011 Mesačná faktúra za telefón OÚ T Com Slovak Telekom 35763469  82.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2011 11.4.2011 Za obedy zamestnancov OÚ - marec 2011 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 35534672  415.35 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 15/2011 7.4.2011 Uverejnenie inzerátu o odpredaji UNC Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. 36477206   
Nastavenia cookies